一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設(shè)置、職能
省發(fā)展改革委是負責(zé)擬訂并組織實施全省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和政策,研究分析經(jīng)濟形勢,提出宏觀調(diào)控建議,推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級,指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革,規(guī)劃重大項目建議和生產(chǎn)力布局的宏觀調(diào)控部門。列入2014年決算編制的下屬單位包括:省發(fā)展改革委機關(guān)服務(wù)中心、省宏觀經(jīng)濟信息分析中心、省產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
2014年全年定編人數(shù)288人,其中:行政編制206人;事業(yè)編制82人。2014年年末實有在職人員255人(含行政人員199人,事業(yè)人員56人);離退休人員107人(含離休人員11人,退休人員96人)。
?。ㄈQ算年度的主要工作任務(wù)
2014年,省發(fā)展改革委認真貫徹落實十八屆三中全會精神,按照省委、省政府的各項工作部署,緊緊圍繞“三個定位、兩個率先”總目標(biāo),開拓創(chuàng)新、真抓實干,努力推動發(fā)展改革各項工作再上新臺階。一是強化經(jīng)濟運行監(jiān)測預(yù)測,當(dāng)好政策研究參謀。二是抓好經(jīng)濟體制改革任務(wù)落實,促進市場活力釋放。三是推進重點項目建設(shè),發(fā)揮合理投資的關(guān)鍵作用。四是加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,推動綠色低碳發(fā)展。五是促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,拓展對內(nèi)對外開放新格局。六是認真開展價格調(diào)控監(jiān)管,優(yōu)化資源配置和市場環(huán)境。七是加強社會領(lǐng)域建設(shè),努力改善民生福祉。
二、收入決算說明
2014年收入決算20,437.09萬元,其中:財政撥款收入19,440.22萬元,其他收入996.87萬元。
三、支出決算說明
2014年支出決算14,604.93萬元,其中:財政撥款支出13,807.43萬元。
2014年財政撥款支出按用途劃分,基本支出6,039.63萬元,占43.74%,其中:工資福利支出2,854.98萬元,對個人和家庭的補助2,769.10萬元,商品和服務(wù)支出415.55萬元;項目支出7,767.79萬元,占56.26%,主要支出項目有重點規(guī)劃工作經(jīng)費、社會信用體系建設(shè)工作經(jīng)費、泛珠論壇專項經(jīng)費、重大課題研究經(jīng)費、省級政府投資項目及節(jié)能評估文件委托評審費等。
四、“三公經(jīng)費”支出說明
2014年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共389.75萬元,具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出76.47萬元,比上年17.48萬元增加58.99萬元,增長337.47%。增長的原因是2014年新增海上絲綢之路專項工作。全年使用財政撥款安排出國團組21個,50人次。主要包括海上絲綢之路建設(shè)調(diào)研、洽談生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域合作、中醫(yī)藥國際交流等支出。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出276.10萬元,比上年366.42萬元減少90.32萬元,下降24.65%。下降的原因是未報廢更新車輛,公務(wù)用車購置費減少。主要包括公務(wù)車保有量55輛,全年運行維護費支出276.10萬元,平均每輛5.02萬元。主要是用于工作人員因公出差、參加會議、開展調(diào)查研究及檢查核查等業(yè)務(wù)過程中所需公務(wù)用車燃料費、過橋過路費、維修費、保險費及交通用車租用費等支出。
3.公務(wù)接待費支出37.18萬元,比上年79.30萬元減少42.12萬元,下降53.11%。下降的原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待。全年使用財政撥款支出公務(wù)接待190批次,2150人次。主要是按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(內(nèi)、外賓接待)費用。包括國際訪問、大型活動及外省市學(xué)習(xí)交流等。