2016年度中共廣東省委政策研究室預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 2016年省委政研室部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出說(shuō)明
五、專業(yè)名詞解釋
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第二部分 2016年省委政研室部門(mén)預(yù)算表
一、2016年部門(mén)收支預(yù)算總表
二、2016年部門(mén)預(yù)算基本支出及其他支出預(yù)算表
三、2016年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
四、2016年部門(mén)預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類)
五、2016年部門(mén)預(yù)算支出明細(xì)表(按功能科目)
六、2016年一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
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第一部分 2016年省委政研室部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬┎块T(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
1.省委政策研究室
省委政策研究室為省委從事綜合性調(diào)查研究的工作部門(mén)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):省委政策研究室設(shè)7個(gè)職能處(室)。辦公室(與人事處、機(jī)關(guān)黨委辦公室合署)、綜合研究處、經(jīng)濟(jì)研究處、社會(huì)發(fā)展研究處、黨建研究處、農(nóng)村與生態(tài)研究處、信息研究處。
主要職責(zé):(1)貫徹省委的工作部署,組織對(duì)有關(guān)政策問(wèn)題,重點(diǎn)對(duì)工業(yè)、農(nóng)村、商貿(mào)、對(duì)外經(jīng)貿(mào)、財(cái)政金融、科技、教育、文化、黨建、法制等方面的方針政策問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究,提出意見(jiàn)和建議,供省委決策參考。(2)負(fù)責(zé)或組織有關(guān)部門(mén),參加起草或修改省委有關(guān)重要文件、文稿以及省委領(lǐng)導(dǎo)同志的報(bào)告、講話等。(3)組織協(xié)同各地和省委有關(guān)單位開(kāi)展省重點(diǎn)課題的調(diào)研活動(dòng)。(4)檢查、跟蹤政策貫徹執(zhí)行情況,向省委反饋信息,反映新情況、新問(wèn)題、新經(jīng)驗(yàn)。(5)組織撰寫(xiě)宣傳、闡述黨的路線、方針、政策和宣傳我省的文章和著作。(6)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、生態(tài)文明、民主法制和黨建等領(lǐng)域改革相關(guān)工作。(7)承辦省委和中央政策研究室交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
省委政研室行政編制48名,在編工勤人員4名,合計(jì)52人。目前,省委政研室實(shí)有行政在編人員39人,在編工勤人員4人,離退休人員14人,小計(jì)57人。
?。ㄈ?016年度主要工作任務(wù)
省委政策研究室、省委改革辦2016年工作重點(diǎn)是做好文稿起草、調(diào)查研究、信息研究、推動(dòng)改革四大方面的工作,并完成好省委交辦的其他任務(wù)。協(xié)助省委改革辦重大改革決策的調(diào)研及日常保障工作。同時(shí),做好掛點(diǎn)扶貧工作。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2016年收入預(yù)算3281.16萬(wàn)元,比上年增加125.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.99%,其中:一般公共預(yù)算撥款3281.16萬(wàn)元,比上年增加125.8萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2016年支出預(yù)算3281.16萬(wàn)元,比上年增加125.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.99%,其中:一般公共預(yù)算撥款3281.16萬(wàn)元。
2016年公共預(yù)算撥款支出預(yù)算按用途劃分,基本支出預(yù)算1371.88萬(wàn)元,占41.81%,比上年增加125.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.1%。其中:工資福利支出711.27萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助530.86萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出129.75萬(wàn)元;項(xiàng)目支出預(yù)算1909.28萬(wàn)元,占58.19%,與上年持平。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算共105萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少65萬(wàn)元,壓減38.24%。主要原因:1.厲行節(jié)約,2.嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,壓減公務(wù)接待。3、公車(chē)改革,壓減公車(chē)開(kāi)支。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算支出40萬(wàn)元。其中省委政研室預(yù)算20萬(wàn)元,省委改革辦預(yù)算20萬(wàn)元。比上年出國(guó)(境)費(fèi)用增加預(yù)算支出20萬(wàn)元。主要原因是預(yù)防有出訪任務(wù),增加省委政研室預(yù)算。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出40萬(wàn)元,購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,公務(wù)車(chē)保有17輛(含改革辦2輛)。比上年減少15萬(wàn)元,下降27.27%。主要原因是公車(chē)改革,預(yù)計(jì)減少公車(chē)開(kāi)支。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出25萬(wàn)元,主要用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待,其中:省委政研室15萬(wàn)元,省委改革辦10萬(wàn)元。比上年預(yù)算減少70萬(wàn)元,比上年預(yù)算支出減少74%。主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,壓減公務(wù)接待開(kāi)支。
五、專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi):包括因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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第二部分 2016年省委政研室部門(mén)預(yù)算表
附表:
二、2016年部門(mén)預(yù)算基本支出及其他支出預(yù)算表
三、2016年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
四、2016年部門(mén)預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類)
五、2016年部門(mén)預(yù)算支出明細(xì)表(按功能科目)
六、2016年一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表